2025年湖南省市場監(jiān)督管理局缺陷產(chǎn)品召回服務(wù)中心單位預(yù)算公開
2025年湖南省市場監(jiān)督管理局缺陷產(chǎn)品召回服務(wù)中心單位預(yù)算 目 錄 第一部分 2025年單位預(yù)算說明 第二部分 2025年單位預(yù)算表 1、收支總表 2、收入總表 3、支出總表 4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 6、財(cái)政撥款收支總表 7、一般公共預(yù)算支出表 8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 15、政府性基金預(yù)算支出表 16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 21、省級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表 22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 23、部門整體支出績效目標(biāo)表 第一部分 2025年單位預(yù)算說明 一、單位基本概況 (一)職能職責(zé)。湖南省市場監(jiān)督管理局缺陷產(chǎn)品召回服務(wù)中心隸屬湖南省市場監(jiān)督管理局公益一類全額撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正處級。主要職能職責(zé)是: 1. 承擔(dān)缺陷產(chǎn)品召回信息管理系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)據(jù)庫建設(shè)等相 關(guān)事務(wù)性職能。承擔(dān)缺陷產(chǎn)品召回技術(shù)專家?guī)臁z驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)庫及缺陷產(chǎn)品分析實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)缺陷產(chǎn)品及不合格產(chǎn)品召回信息統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)分析、核查等相關(guān)事務(wù)性工作。 2. 開展缺陷產(chǎn)品調(diào)查認(rèn)證相關(guān)事務(wù)性工作。組織技術(shù)專家或組建專家委員會對產(chǎn)品缺陷進(jìn)行調(diào)查和認(rèn)定。 3. 開展缺陷產(chǎn)品評估相關(guān)事務(wù)性工作。承擔(dān)產(chǎn)品缺陷調(diào)查與認(rèn)定中的檢測、鑒定和產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評估與召回效果評估中的技術(shù)性工作,組織對缺陷產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量抽查。 4. 開展產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)與缺陷產(chǎn)品召回的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等方面的研究及相關(guān)法律法規(guī)宣傳培訓(xùn)工作。 5. 開展缺陷產(chǎn)品召回相關(guān)事務(wù)性工作。承擔(dān)缺陷產(chǎn)品及不合格產(chǎn)品主動(dòng)召回的備案、信息庫建立、信息核查和強(qiáng)制召回的核查工作,負(fù)責(zé)重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品抽查不合格產(chǎn)品召回事務(wù)性工作。 6. 承擔(dān)國家市場監(jiān)督管理總局缺陷產(chǎn)品管理中心委托、交辦的相關(guān)工作。 7. 完成省市場監(jiān)督管理局交辦的其他任務(wù) (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位現(xiàn)有編制12人,在崗在編職工11人,編外聘用人員3人,暫無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。 二、預(yù)算單位構(gòu)成 湖南省市場監(jiān)督管理局缺陷產(chǎn)品召回服務(wù)中心無下屬預(yù)算單位。 三、單位收支總體情況 (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算336萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款336萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加14.82萬元,主要是筑牢兜實(shí)“三保”保障經(jīng)費(fèi),為保障召回業(yè)務(wù)工作開展,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加。 (二)支出預(yù)算:2025年本單位支出預(yù)算336萬元,其中,一般公共服務(wù)270.38萬元,社會保障和就業(yè)支出33.32萬元,衛(wèi)生健康支出9.60萬元,住房保障支出22.70萬元。支出較去年增加14.82萬元,主要是筑牢兜實(shí)“三保”保障經(jīng)費(fèi),為保障召回業(yè)務(wù)工作開展,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加。 四、一般公共預(yù)算撥款支出 2025年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算336萬元,其中,一般公共服務(wù)支出270.38萬元,占80.47%;社會保障和就業(yè)支出33.32萬元,占9.92%;衛(wèi)生健康支出9.60萬元,占2.86%;住房保障支出22.70萬元,占6.75%。具體安排情況如下: (一)基本支出:2025年本單位基本支出預(yù)算數(shù)275.71萬元,主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 (二)項(xiàng)目支出:2025年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算60.29萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出20.29萬元,主要用于保障中心基礎(chǔ)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面;召回業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元,主要用于舉辦質(zhì)量培訓(xùn)班、開展日常召回業(yè)務(wù)工作等方面;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出20萬元,主要用于開展缺陷產(chǎn)品召回業(yè)務(wù)工作及設(shè)立產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測點(diǎn),收集產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)信息等方面。 五、政府性基金預(yù)算支出 2025年本單位政府性基金支出預(yù)算0萬元,其中,科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元。具體安排情況如下:本單位無政府性基金安排的支出。 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 (一)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2025年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.40萬元,比上年預(yù)算減少2.6萬元,下降10.00%,主要是堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,減少“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,細(xì)化預(yù)算管理,嚴(yán)格控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2025年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.60萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少28.60萬元,主要是上年購置了一臺業(yè)務(wù)用車保障缺陷產(chǎn)品召回工作開展,今年無購置計(jì)劃無公務(wù)用車購置預(yù)算;嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)精神,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度,壓減公務(wù)接待開支。 (三)一般性支出情況:2025年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.50萬元,擬開展2次培訓(xùn),分別是干部綜合素質(zhì)培訓(xùn)和召回業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)分別為11人、60人,內(nèi)容分別為提升干部綜合素質(zhì)、通過開展召回業(yè)務(wù)培訓(xùn)提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量;擬舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)0次,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。 (四)政府采購情況:2025年本單位政府采購預(yù)算總額0.90萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0.90萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本單位共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(不含車輛)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(不含車輛)。 (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為336萬元,其中,基本支出275.71萬元,項(xiàng)目支出60.29萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 七、名詞解釋 1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 第二部分 2025年單位預(yù)算表